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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我問下,購貨方向銷售方,發(fā)生銷售退回后。銷售方開具了紅票給了購貨方。那購貨方要沖減進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,那購貨方的申報(bào)表怎么體現(xiàn)這個(gè)沖進(jìn)項(xiàng)稅額了



你好,比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就按9萬填寫。
2022 04/17 14:23

84785013 

2022 04/17 15:04
那在申報(bào)表里是怎么體現(xiàn)

鄒老師 

2022 04/17 15:07
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?

84785013 

2022 04/17 15:15
就是這個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額是在哪填

鄒老師 

2022 04/17 15:16
你好,不需要單獨(dú)填寫負(fù)數(shù)啊
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就按9萬填寫。
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就按8萬填寫。
