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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前發(fā)票收到了,也入庫(kù)了,認(rèn)證了。但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)需要認(rèn)證嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做?



您好
您不是發(fā)票收到了,也入庫(kù)了,認(rèn)證了么?
怎么還問(wèn)需要認(rèn)證的?
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)收到發(fā)票認(rèn)證入賬分錄怎么寫(xiě)的
2022 04/18 10:48

84785001 

2022 04/18 10:53
我的意思是負(fù)數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證嗎? ?當(dāng)時(shí)入賬分錄是:借原材料? 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付賬款

bamboo老師 

2022 04/18 10:55
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證
申報(bào)增值稅的時(shí)候 填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票信息表欄次

84785001 

2022 04/18 10:56
那賬務(wù)怎么處理?

bamboo老師 

2022 04/18 10:58
借:原材料 借方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
