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問題已解決

你好老師,我司去年受托加工一批貨物,收到代加工費,當(dāng)時做的分錄是借,銀行存款,貸預(yù)收賬款,年底的時候,這筆款被轉(zhuǎn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費,銷項,當(dāng)時做成無票收入,是按照銷售貨款9%確認的銷項稅,現(xiàn)在對方找到我們要開發(fā)票,開代工費發(fā)票開的是13%,這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?

84784985| 提問時間:2022 04/18 13:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,做納稅申報表更正,按正確金額重新申報
2022 04/18 13:53
84784985
2022 04/18 17:49
那現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么寫分錄?
小林老師
2022 04/18 17:52
您好,1紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新入賬
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