問題已解決
請問采購時款已付,貨已到,發(fā)票下月才能開,當(dāng)月是要怎樣做會計分錄?下月收到發(fā)票時又怎樣做分錄?



同學(xué)你好
那就先暫估入庫
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
借應(yīng)付賬款-暫估
貸銀行存款
2022 04/18 14:35

樸老師 

2022 04/18 14:35
同學(xué)你好
收到發(fā)票的時候紅沖暫估的

樸老師 

2022 04/18 14:35
然后再按照發(fā)票來做分錄

84784958 

2022 04/18 14:43
好的,謝謝老師,我就是向這樣做的又有點不確定。

樸老師 

2022 04/18 14:45
同學(xué)你好
這個就是正確的
大膽做
