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問題已解決
一項(xiàng)費(fèi)用一年是84000元,分?jǐn)偟?2個(gè)月,每個(gè)月7000元。 支付方式是,首款和尾款,支付首款是54000元,支付首款是對(duì)方全額發(fā)票已開,下半年支付尾款。 我現(xiàn)在如何下這筆賬分?jǐn)偟矫總€(gè)月7000元



你好同學(xué),在支付首款的時(shí)候,掛賬預(yù)收,然后每個(gè)月將7000由預(yù)收轉(zhuǎn)相關(guān)費(fèi)用,在首款54000轉(zhuǎn)完后,掛賬其他應(yīng)付,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)費(fèi)用,期末支付尾款時(shí)借:其他應(yīng)付款30000,貸:銀行存款30000
2022 04/18 22:24

84784958 

2022 04/19 09:38
支付首款時(shí):借:預(yù)收賬款 54000 貸:銀行存款 54000 ,每個(gè)月分?jǐn)倳r(shí):借:管理費(fèi)用 7000 貸: 預(yù)收賬款7000 掛賬其他應(yīng)付時(shí)借方掛到什么科目? 借: 貸:其他應(yīng)付款 30000
結(jié)尾款時(shí);借:其他應(yīng)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000

王多多老師 

2022 04/19 09:48
你好同學(xué)每個(gè)月按7000進(jìn)行分?jǐn)?/div>

84784958 

2022 04/19 11:01
這個(gè)我知道,就是30000掛賬時(shí),借方應(yīng)掛什么科目

王多多老師 

2022 04/19 11:03
借方相關(guān)費(fèi)用科目,比如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,具體按照受益對(duì)象分配,跟前面預(yù)收分?jǐn)偟馁M(fèi)用科目是同一個(gè)

王多多老師 

2022 04/19 11:04
如果前面是管理費(fèi)用,掛賬其他應(yīng)付的時(shí)候也是管理費(fèi)用

84784958 

2022 04/19 11:10
支付首款時(shí)
借:預(yù)付賬款 54000
管理費(fèi)用 30000
貸:銀行存款 54000
其他應(yīng)付款 30000
每個(gè)月分?jǐn)倳r(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
這樣首付款時(shí)30000不提前入管理費(fèi)用了嗎?不是應(yīng)該每個(gè)月分?jǐn)偟膯?,若這樣做的話就提前入賬了

王多多老師 

2022 04/19 11:15
支付首款時(shí)
借:預(yù)付賬款 54000
貸:銀行存款 54000
然后每個(gè)月分?jǐn)?借:管理費(fèi)用 7000
貸:預(yù)付賬款 7000
如果預(yù)付賬款攤銷完了,就用其他應(yīng)付款代替,到年底的時(shí)候其他應(yīng)付款余額一定是30000
最后支付尾款時(shí)
借:其他應(yīng)付款 30000
貸:銀行存款 30000

84784958 

2022 04/19 14:19
不對(duì),現(xiàn)在對(duì)方開發(fā)票時(shí)84000,我下賬要下84000啊雖然支付了54000元,你這個(gè)30000元一直沒體現(xiàn)出來,只是支付的時(shí)候?qū)懥艘幌?/div>

王多多老師 

2022 04/19 14:25
那就可以全部通過其他應(yīng)付款核算,
支付首款時(shí)
借:其他應(yīng)付款 54000
貸:銀行存款 54000
然后每個(gè)月分?jǐn)?借:管理費(fèi)用 7000
貸:其他應(yīng)付款 7000
最后支付尾款時(shí)
借:其他應(yīng)付款 30000
貸:銀行存款 30000

王多多老師 

2022 04/19 14:26
只是提前開具發(fā)票了,但是費(fèi)用還是每個(gè)月分?jǐn)?,所?0000只有等分?jǐn)偟臅r(shí)候才會(huì)體現(xiàn)

84784958 

2022 04/19 14:32
支付首款時(shí),30000的分錄不應(yīng)該體現(xiàn)出來嗎?發(fā)票的金額是84000元啊

王多多老師 

2022 04/19 14:41
不用體現(xiàn)出來,可以額外備查記錄發(fā)票已經(jīng)收到


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