問題已解決
老師好,我們是被**方,當我們收到業(yè)主打來的款,該怎么做賬,當我們替他們付材料款,又該怎么做賬務處理



你好,**業(yè)務一般是不合規(guī)的,所以你們按你們正常的業(yè)務處理就可以,確認收入和項目成本
2022 04/18 20:13

84784958 

2022 04/18 20:32
收到業(yè)主的款項:借:銀行存款貸:工程結算,應交稅費_應交增值稅(銷項稅)。以我公司名義付材料款:借:原材料應交稅費(進項稅)貸:銀行存款,材料使用時:借:合同履約成本_工程施工_材料費貸:原材料。
這樣對嗎

QQ老師 

2022 04/18 20:37
您好!是的,和你們正常的業(yè)務一樣

84784958 

2022 04/18 20:40
計提工資時:借:合同履約成本_工程施工_人工費貸:應付職工薪酬
我們是小規(guī)模,有必要設置合同履約成本跟合同結算嗎?最終怎么結轉收入與成本呢?
我還沒做過這方面的,所以多咨詢一下老師,謝謝老師了

QQ老師 

2022 04/18 23:29
你好!小規(guī)模一般不用直接用工程施工就可以

84784958 

2022 04/18 23:31
小規(guī)模,一般用哪些科目呢?就以收到業(yè)主打來的款,跟付材料款兩筆業(yè)務為例。

QQ老師 

2022 04/19 08:03
您好,不跨年的話,收款可以記入預收賬款,購買的時候記入工程施工就可以

84784958 

2022 04/19 08:08
如果我們開票給業(yè)主,就轉為收入嗎?工程施工月底轉入主營業(yè)務成本嗎?

QQ老師 

2022 04/19 08:19
你好,是的,開票時確認收入,結轉工程施工
