問題已解決
老師,請問外包給施工方在建工程已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)了,但是還沒有結(jié)算,可以暫估固定資產(chǎn)入賬嗎?因為已經(jīng)開始有收入了,怎么做分錄呢?



同學(xué)你好
可以暫估的
2022 04/19 16:03

樸老師 

2022 04/19 16:03
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)付賬款暫估

84785044 

2022 04/19 16:33
貸方不是在建工程嗎?

樸老師 

2022 04/19 16:37
同學(xué)你好
你是業(yè)主方嗎

84785044 

2022 04/19 16:41
是的,我們是發(fā)包方,總包給施工方,我們已經(jīng)取得了大部分發(fā)票,只是工程還沒有結(jié)算,可以使用了,現(xiàn)在想計提折舊,減少利潤

樸老師 

2022 04/19 16:48
同學(xué)你好
那你計入固定資產(chǎn)
然后然月開始折舊

樸老師 

2022 04/19 16:49
同學(xué)你好
是次月開始折舊的

84785044 

2022 04/19 17:00
老師我的問題是要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),比如說我現(xiàn)在在建工程是900萬,估計竣工結(jié)算后是1000萬,現(xiàn)在就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是不是要暫估,怎么做分錄

樸老師 

2022 04/19 17:08
同學(xué)你好
借在建工程
貸應(yīng)付賬款暫估
借固定資產(chǎn)
貸在建工程

84785044 

2022 04/19 17:44
好的,謝謝老師

樸老師 

2022 04/19 17:57
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝
