問題已解決
老師,就是12月份發(fā)票收到之后,沒有當月抵扣,1月份抵扣的,12月份是放在待認證進項稅額中,然后1月份抵扣的,但是忘記寫抵扣的分錄了,我能補在三月份嗎?



可以的,可以這么做。
2022 04/19 18:09

84785040 

2022 04/20 09:20
那這個分錄補做的話,月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)呀

郭老師 

2022 04/20 09:22
你好,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的,如果你是按月結(jié)轉(zhuǎn),需要結(jié)轉(zhuǎn),如果是年末的話不用管。

84785040 

2022 04/20 09:25
就是12月份我放在待認證進項稅額里面,然后1月份忘記做這個抵扣的分錄了,但是我1月份進項稅額的總數(shù)字含了這筆數(shù)字,我現(xiàn)在把這個抵扣的分錄補做在三月份。我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 

2022 04/20 09:29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

84785040 

2022 04/20 09:47
老師像工程施工科目有余額,需要做平嗎?

郭老師 

2022 04/20 09:47
你好不需要的,這個是未完工的。

84785040 

2022 04/20 09:54
可是完工的工程也有余額

郭老師 

2022 04/20 09:57
你好,那你確認了收入嗎?

郭老師 

2022 04/20 09:57
你這個工程完工了,確認收入嗎?只要沒有確認收入,他就是沒有完工。

84785040 

2022 04/20 09:57
就是收入也拿完了

郭老師 

2022 04/20 10:01
你好,收入做完了,必須結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

84785040 

2022 04/20 10:03
就是完工的,有余額的都必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,但是有個問題,就是不是結(jié)轉(zhuǎn)折舊,我分攤了折舊費,這個也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 

2022 04/20 10:03
都需要結(jié)轉(zhuǎn),所有的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了。

84785040 

2022 04/20 10:03
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 04/20 10:06
不用客氣,工作愉快。
