問題已解決
2020年5月25日,紅星公司從宏遠公司購入A材料一批,采購發(fā)票上記載貨款80 000元,增值稅10 400元,乙企業(yè)代墊運費為800元,紅星公司開出一張面值為91 200元元的三個月商業(yè)承兌匯票予以付款,材料尚未驗收入庫。 2020年8月25日,紅星公司向宏遠公司支付票據(jù)款。 要求作出相關(guān)會計分錄。



你好
2020年5月25日
借:在途物資?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)
2020年8月25日
借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款
2022 04/19 19:13

84784965 

2022 04/19 19:19
您好老師,應(yīng)交稅費為10400元和運費800是不是可以進項稅額抵扣呢?

鄒老師 

2022 04/19 19:20
你好
2020年5月25日
借:在途物資80 000+800,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)10 400,??貸:應(yīng)付票據(jù)91 200
2020年8月25日
借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款

84784965 

2022 04/19 19:20
懂了懂了謝謝老師

鄒老師 

2022 04/19 19:21
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
