當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已過(guò)征期的增值稅申報(bào)表出錯(cuò),已繳費(fèi)。可以更正申報(bào)嗎?



小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
已繳費(fèi)了就不能更正申報(bào)了,只能去稅務(wù)局找稅務(wù)局人員解決。
2022 04/20 00:30

84785042 

2022 04/20 00:37
已申報(bào)無(wú)票收入(多個(gè)項(xiàng)目),后期開出部分發(fā)票,做了負(fù)數(shù)申報(bào)后發(fā)現(xiàn)某個(gè)項(xiàng)目的金額多了,與原來(lái)報(bào)無(wú)票收入的金額對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)可以在當(dāng)期申報(bào)時(shí)再做無(wú)票收入沖出這個(gè)差額嗎?

小杜杜老師 

2022 04/20 01:54
同學(xué)你好,新問(wèn)題還請(qǐng)重新提交一下入口哈~
