問題已解決
是把之前做了的那個未認證的發(fā)票己做賬了的那些發(fā)票做紅字分錄嗎?然后這個月做賬正常的做?但是這估計是幾年都一直留下來的問題



你好,那你都做到進項稅額里了是吧?那你可以這樣,你把你的進項稅額掛賬的全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額里去就可以了。
2022 04/20 15:25

是把之前做了的那個未認證的發(fā)票己做賬了的那些發(fā)票做紅字分錄嗎?然后這個月做賬正常的做?但是這估計是幾年都一直留下來的問題
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