問題已解決
我想問一下四月的對方給我銷售折讓紅沖發(fā)票 五月我再給下一游銷售折讓 我給他們開了紅字發(fā)票 分錄我分別應(yīng)該怎么做



你好,這個是貨物的嗎?
別人給你開的,如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,
借預(yù)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 04/20 16:57

郭老師 

2022 04/20 16:56
你給別人開的借應(yīng)收賬款、負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)。

84785027 

2022 04/20 16:59
但是這個折讓的是去年的 分錄分別是什么

郭老師 

2022 04/20 17:01
借利潤分配未分配利潤
貸預(yù)付
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 

2022 04/20 17:02
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)收賬款。

84785027 

2022 04/20 17:09
利潤分配怎么都是借方 老師

郭老師 

2022 04/20 17:16
第一個分錄給你寫錯了,借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
