問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年,計提增值稅比實際繳納多一分錢,可以直接借應交稅費_應交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?



沒有問題,可以直接這么做。
2022 04/20 17:44

84784997 

2022 04/20 17:45
這一分錢是不是不用通過以前年度損益調整

東老師 

2022 04/20 17:46
金額這么小,沒有必要了。

發(fā)現(xiàn)去年,計提增值稅比實際繳納多一分錢,可以直接借應交稅費_應交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
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