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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司所有的支出費(fèi)用都是法人自己一人微信或現(xiàn)金墊付的,法人自行將公賬戶的錢轉(zhuǎn)入自己的私人賬戶。這要怎么做。



您好
法人墊付
借:管理費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)付款
法人自行將公賬戶的錢轉(zhuǎn)入自己的私人賬戶
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2022 04/20 19:54

84784997 

2022 04/20 19:55
但是有幾筆費(fèi)用比報(bào)銷的錢還要多,那多余的錢怎么處理

bamboo老師 

2022 04/20 19:55
有幾筆費(fèi)用比報(bào)銷的錢還要多?不明白什么意思
報(bào)銷的不是都是法人支付的嗎

84784997 

2022 04/20 19:56
報(bào)銷的都是法人的,錢也是轉(zhuǎn)給法人私人賬戶,但是轉(zhuǎn)至法人賬戶的錢比報(bào)銷費(fèi)用還多

bamboo老師 

2022 04/20 19:57
那差額就掛在其他應(yīng)付款科目啊

84784997 

2022 04/20 19:58
意思實(shí)際報(bào)銷2萬(wàn)
借:其他應(yīng)付款3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn)?

bamboo老師 

2022 04/20 20:00
借:管理費(fèi)用等? 2
貸:其他應(yīng)付款? 2
借:其他應(yīng)付款? 3
貸:銀行存款 3?

84784997 

2022 04/20 20:01
寫在同一張可以的吧

bamboo老師 

2022 04/20 20:02
報(bào)銷跟法人轉(zhuǎn)賬是同一天嗎

84784997 

2022 04/20 20:02
不是的,都是一個(gè)月結(jié)一次這樣

84784997 

2022 04/20 20:03
法人消費(fèi)的都有原始憑證,包括扣繳印花稅款

bamboo老師 

2022 04/20 20:03
那最好分開寫兩筆分錄

bamboo老師 

2022 04/20 20:03
那最好分開寫兩筆分錄 兩張憑證

84784997 

2022 04/20 20:03
這種情況要怎么分開寫,其實(shí)前面報(bào)銷的我都寫了,就是轉(zhuǎn)賬這塊的,不會(huì)寫

bamboo老師 

2022 04/20 20:04
借:管理費(fèi)用等? 2
貸:其他應(yīng)付款? 2
借:其他應(yīng)付款? 3
貸:銀行存款 3?
兩筆分錄 兩張憑證啊
您報(bào)銷分錄怎么寫的

84784997 

2022 04/20 20:07
但是就是她銀行轉(zhuǎn)賬給法人的錢多余報(bào)銷的錢有怎么處理,少于報(bào)銷的錢又要怎么處理

bamboo老師 

2022 04/20 20:13
都寫上面這樣的分錄?
差的錢在其他應(yīng)付款這個(gè)科目體現(xiàn)余額
比如您前面說的這個(gè)? ?就是其他應(yīng)付款科目 -1?

84784997 

2022 04/20 20:14
好的,是我寫的那個(gè)?借3萬(wàn),貸3萬(wàn)

bamboo老師 

2022 04/20 20:15
是的 是您舉例那個(gè)

84784997 

2022 04/20 20:16
那如果是實(shí)際報(bào)銷2萬(wàn),銀行只轉(zhuǎn)了1萬(wàn),多余未給的怎么做?

bamboo老師 

2022 04/20 20:19
借:管理費(fèi)用等? 2
貸:其他應(yīng)付款? 2
借:其他應(yīng)付款? 1
貸:銀行存款? 1
其他應(yīng)付款 貸方1萬(wàn) 欠法人錢
