當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司簽訂了采購(gòu)合同和銷售合同,一直沒交印花稅,這個(gè)可以等年底時(shí),一起繳納嗎



若是按次核定的印花稅,可以年底一起繳
2022 04/22 09:51

84785026 

2022 04/22 10:01
老師,公司核定的納稅信息,沒有包含印花稅,之前的月份也一直沒繳納,可以直接選擇半年度或者按年繳納嗎

文文老師 

2022 04/22 10:07
可以直接選擇半年度或者按年繳納

84785026 

2022 04/22 10:26
老師,不是說沒有核定印花稅的,默認(rèn)是按次申報(bào),這樣我半年申報(bào)一次,會(huì)不會(huì)被收取滯納金和罰款

文文老師 

2022 04/22 10:28
不會(huì)被收取滯納金和罰款。

84785026 

2022 04/22 11:30
好的,謝謝老師

文文老師 

2022 04/22 11:30
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

84785026 

2022 04/22 11:31
老師,那出口銷售的合同,也是要繳納印花稅嗎

文文老師 

2022 04/22 11:31
出口銷售的合同,也是要繳納印花稅

84785026 

2022 04/22 14:01
老師,那小規(guī)模企業(yè)出口銷售額是免征增值稅的,開的是形式發(fā)票,相當(dāng)于無票收入,假設(shè)外銷季度收入是15萬元,后面企業(yè)在國(guó)內(nèi)開票在季度31萬,合計(jì)數(shù)是46萬,國(guó)內(nèi)的開票收入需要繳納45萬的增稅稅額嗎,還是是分開核算的,季度不超過45萬元就不繳納增值稅

文文老師 

2022 04/22 14:53
一題一問,請(qǐng)重新在公海中提問。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個(gè)數(shù)結(jié)算的
