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請問老師,匯算清繳填寫未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,收入做納稅調(diào)增,補繳企業(yè)所得稅,那相對應(yīng)的成本是不是也要做納稅調(diào)整,然后在下一年度通過以前年度損益調(diào)整去入賬,記入上一年度的利潤



你好,你有成本票才要去調(diào)整
2022 04/22 14:37

84785039 

2022 04/22 14:41
是正常取得發(fā)票的,因為上一年度發(fā)票數(shù)量金額有限,開不了這么多,加上庫存管理混亂,未在當(dāng)年及時開票,未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入有500萬,如果再匯算清繳時選擇調(diào)增,金額過大,是不是要和主管稅務(wù)機關(guān)說明緣由,還是直接匯算清繳,補交稅款就可以了

小云老師 

2022 04/22 14:57
直接匯算清繳,補交稅款就可以了

84785039 

2022 04/22 15:13
那增值稅會涉及到滯納金嗎

84785039 

2022 04/22 15:12
因為沒有在發(fā)出時確認(rèn)收入和銷項

小云老師 

2022 04/22 15:13
如果稅務(wù)要查的話是涉及的

84785039 

2022 04/22 15:14
我們自己想補繳稅款的同時把相關(guān)的稅收滯納金也一起補繳,那是不是就要和稅務(wù)機關(guān)打招呼

小云老師 

2022 04/22 15:45
是的,要和稅務(wù)機關(guān)打招呼
