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問題已解決

老師,今天做了21年的匯算清繳,補交企業(yè)所得稅20000元,你說這個會計分錄怎么做?

84784998| 提問時間:2022 04/24 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整
2022 04/24 09:05
84784998
2022 04/24 09:06
老師,這個調整了以后和之后的報稅要注意什么嗎?還有這個以前年度損益調整做了和22年的匯算清繳有什么關聯(lián)嗎
鄒老師
2022 04/24 09:07
你好,沒有什么需要注意的。 不影響22年的匯算清繳啊
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