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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,上月專票已抵扣認(rèn)證了,由于這批貨型號(hào)不同不要了,貨款還沒付,要怎么處理?



做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你們開紅字信息申請(qǐng)單,叫對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票
2022 04/24 10:51

84784952 

2022 04/24 10:57
老師,我們申請(qǐng)信息單,對(duì)方負(fù)數(shù)給我們嗎?申報(bào)和分錄怎么操作的呢

家權(quán)老師 

2022 04/24 11:06
沒付款就不用做賬,在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了

84784952 

2022 04/24 12:07
老師,認(rèn)證的時(shí)候已經(jīng) 做過賬了,掛應(yīng)付賬款的

84784952 

2022 04/24 14:03
一鳴老師,您忙完看到回復(fù)下唄,謝謝

家權(quán)老師 

2022 04/24 14:45
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
