問題已解決
我們單位1月份銷項稅額700元,2月份拿以前的進項發(fā)票認證抵扣了700元,本期應(yīng)繳0元,抵扣的分錄怎么做?



你好,進項稅額和銷項稅額都剛好是700??
2022 04/24 10:54

84784959 

2022 04/24 10:58
是的,正好抵消

84784959 

2022 04/24 10:58
現(xiàn)在做賬不知道分錄怎么寫

鄒老師 

2022 04/24 10:59
你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

84784959 

2022 04/24 11:01
如果銷項600呢

84784959 

2022 04/24 11:01
說錯了,進項600呢

鄒老師 

2022 04/24 11:01
你好,如果銷項600,進項是700,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)600,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)700

84784959 

2022 04/24 11:03
1月份發(fā)生銷項,2月份報稅的時候才認證,分錄怎么寫

84784959 

2022 04/24 11:06
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
需要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費—未交增值稅嗎

鄒老師 

2022 04/24 11:06
你好,你提供的信息,不涉及未交增值稅啊??

84784959 

2022 04/24 11:08
發(fā)票認證是在開票當(dāng)月還是次月?

84784959 

2022 04/24 11:09
銷項700 進項600 怎么做賬

鄒老師 

2022 04/24 11:09
你好,次月15日之前勾選認證都是可以的?

84784959 

2022 04/24 18:59
認證發(fā)票需要做賬嗎

鄒老師 

2022 04/24 19:00
你好,認證發(fā)票需要做賬
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
