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航天服務費280元借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用負數(shù),到了年底應該怎么把應交稅費-應交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到哪個科目,分錄是???



借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應交稅費應交增值稅減免稅款
2022 04/24 11:32

84785003 

2022 04/24 11:37
那借應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅年底轉(zhuǎn)到哪個科目?。糠咒浭鞘裁??

郭老師 

2022 04/24 11:39
你好,你的銷項和進項每個月結(jié)轉(zhuǎn)到哪里???不是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

郭老師 

2022 04/24 11:39
能說一下你的銷項和進項,月末沒有余額,他結(jié)轉(zhuǎn)到到哪里嗎?

84785003 

2022 04/25 09:54
我們是年底轉(zhuǎn)到未交增值稅,那這個280也是,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)嗎?

郭老師 

2022 04/25 09:56
可以的,可以這么做的。

84785003 

2022 04/25 10:40
老師,應交稅費-未交增值稅和應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么區(qū)分啊?它們的借貸方的分別表示什么

郭老師 

2022 04/25 10:45
你好,結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
借應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅,
這個是你們單位欠繳的,欠繳的未交增值稅在貸方有余額,繳納了之后借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款。

郭老師 

2022 04/25 10:45
轉(zhuǎn)出未交增值稅,它就是一個過渡類的科目

84785003 

2022 04/25 11:00
那老師280這個還用應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎?

郭老師 

2022 04/25 11:01
你好
平時你的銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2022 04/25 11:01
看下這兩個科目,它結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面。

84785003 

2022 04/25 11:01
像老師這么說,那年底應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅一直是借方余額嗎?

郭老師 

2022 04/25 11:02
銷項進項還有減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅銷項進項還有減免稅款都沒有余額的。

郭老師 

2022 04/25 11:02
自己做出分錄來看一下。
