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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有留抵稅額,不用繳納增值稅,增值稅怎么處理?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 04/24 14:10
