問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳前發(fā)現(xiàn)自己去年有一筆分錄做錯(cuò)了,導(dǎo)致費(fèi)用多記了,我該怎么辦?第四季度季報(bào)和所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表要去稅務(wù)局更正嗎?具體該如何處理



你好,這個(gè)金額大嗎?年度匯算清繳做了嗎?
2022 04/24 16:08

84784989 

2022 04/24 16:10
不大,50塊錢,還沒

84784989 

2022 04/24 16:15
還沒做匯算清繳呢

小小霞老師 

2022 04/24 16:16
你采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,可以直接在當(dāng)期賬務(wù)調(diào)整了。

84784989 

2022 04/24 16:21
你是說我直接在本期給它做一筆以前年度損益調(diào)整分錄嗎?不需要去稅務(wù)局更正季度申報(bào)?

小小霞老師 

2022 04/24 16:24
如果你是采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以不用通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減當(dāng)期費(fèi)用。你去更正的話,還要調(diào)賬,很麻煩

84784989 

2022 04/24 16:27
做紅字沖銷嗎?那我匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)了嗎?

小小霞老師 

2022 04/24 16:30
是的呢,直接做紅字沖銷。2021年的匯算清繳不用調(diào)整

84784989 

2022 04/24 16:42
好的,謝謝老師

小小霞老師 

2022 04/24 16:43
不客氣的呢,祝你一切順利的呢
