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老師請問下,就是當我開具了專票3%之后,后面紅沖3%,然后又重新開具了1%的票,像這種就是針對紅沖后稅額的差額(賬面上已減去紅沖稅額,但在增值稅報表中報的時候按實際銷售額填報的時候要填寫1%),上面這個表是不是填寫像紅沖產(chǎn)生的2%的稅額的表呀?



哈哈,你選錯表了,應(yīng)該是填減免稅明細表
2022 04/25 10:14

老師請問下,就是當我開具了專票3%之后,后面紅沖3%,然后又重新開具了1%的票,像這種就是針對紅沖后稅額的差額(賬面上已減去紅沖稅額,但在增值稅報表中報的時候按實際銷售額填報的時候要填寫1%),上面這個表是不是填寫像紅沖產(chǎn)生的2%的稅額的表呀?
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