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問題已解決

老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報了,稅目選擇的是購銷合同,并且已經(jīng)繳過印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報,這次沒選這個,是不是因為這個原因?稅局打電話讓申報,怎么申報呢?按期如果是0申報的,會不會和按次申報的數(shù)有矛盾?

84784984| 提問時間:2022 04/25 14:24
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
不會 啊,按次是在4月份,按期是在1-3月
2022 04/25 14:27
84784984
2022 04/25 14:32
老師,按次申報我們選擇的稅款所屬期也是在1月1日到3月31日期間啊
現(xiàn)亮老師
2022 04/25 15:05
那也沒事,不矛盾,畢竟有實際業(yè)務(wù)
84784984
2022 04/25 15:28
老師,那現(xiàn)在稅局讓申報,我已經(jīng)繳過稅申報過了,可以點修改嗎?
現(xiàn)亮老師
2022 04/25 15:44
你建筑安裝的不是還沒申報,你把那個申報了啊
84784984
2022 04/25 16:17
那這個申報還是在按次申報里嗎?
現(xiàn)亮老師
2022 04/25 16:26
你不是兩個合同嗎,一個買賣,一個建筑安裝,你分開報就好了
現(xiàn)亮老師
2022 04/25 16:28
你不是兩個合同嗎,一個買賣,一個建筑安裝,你分開報就好了
84784984
2022 04/25 17:47
還是不行
現(xiàn)亮老師
2022 04/25 19:00
那你去更正申報,修改稅源吧
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