問題已解決
老師比如單位買了月餅100元,稅13。我們單位怎么做賬?然后發(fā)現(xiàn)月餅給員工發(fā)福利了,怎么做分錄。



借管理費用113
貸應(yīng)付職工薪酬113
借應(yīng)付職工薪酬113
貸現(xiàn)金
2022 04/25 20:24

佟老師 

2022 04/25 20:24
借管理費用113
貸應(yīng)付職工薪酬113
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貸銀行存款113

84784985 

2022 04/25 20:25
老師我要看進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那步

佟老師 

2022 04/26 07:25
不用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,直接價稅合計做賬,進(jìn)項稅額勾選不抵扣進(jìn)項稅額
