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問題已解決

2套帳合并為一套帳,稅務(wù)怎么處理

84784998| 提問時間:2022 04/27 06:39
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,首先我要說明內(nèi)外賬合并是一個工作量非常艱巨的技術(shù)活。我對你這個問題的解決思路和框架主要走五步: 1.你的問題關(guān)鍵點(diǎn)我按自己的理解重新梳理下。就說存貨這個會計科目體現(xiàn)在內(nèi)外賬的賬面金額(也就是存貨總金額包括期初期末期間發(fā)生額)是相符的,但是存貨分類明細(xì)的數(shù)量和單價是不相符的,目前想要操作不再分內(nèi)外賬,只合并一套賬,那么庫存的明細(xì)賬需要與實(shí)際完全相符。 2.如果我對你前面問題的重梳理是沒有偏重的,那么有幾個問題還需要深窺清楚: 1)是否只有庫存商品存在這種內(nèi)外賬的情況? 2)在增值稅申報繳納上,是否庫存商品都是統(tǒng)一的一個貨物稅率,不存在其他稅率,也就說在增值稅方面是沒有少繳的情況。 3)成本和收入的結(jié)算是不是完全按實(shí)際發(fā)生的總金額在按期確認(rèn),會計利潤和企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得稅是沒有大問題的,也就說你們的企業(yè)所得稅方面沒有少繳納的情況。 3.如果實(shí)際情況是我按前述理解的那樣,那么就比較好操作,我們的邏輯就需要動庫存商品也就是存貨的明細(xì)賬,基本思路: 1)確定一個清產(chǎn)核資日,一般選擇某季或的最后一天。 2)進(jìn)行明細(xì)資產(chǎn)的盤點(diǎn)清產(chǎn)核資。 3)以實(shí)際數(shù)作為基點(diǎn),把外賬的存貨明細(xì)科目及金額等事項進(jìn)行重新記載。 4)找差異事項形成的原因,這個過程會比較困難,有可能因?yàn)楦鞣N原因中間內(nèi)外部循環(huán)了多次根本無法確定。 4.建議有條件的企業(yè)請第三方機(jī)構(gòu)如會計師事務(wù)所介入,最好能形成一項調(diào)整賬務(wù)的專項報告。 5.我個人擔(dān)心的是你這個案例中其他是有其他重要科目的賬務(wù)混亂不清,如果涉及債權(quán)債務(wù)和利潤的調(diào)整,這個需要另外開個問題來進(jìn)行探討了,那是一個相當(dāng)龐大的同步工程,無法一兩句話能交代清楚。
2022 04/27 07:18
84784998
2022 04/27 14:12
合并為一套以前沒申報要不要補(bǔ)交
王超老師
2022 04/27 14:16
你好 這個是一個循序漸進(jìn)的過程,之前的可以暫不做處理的
84784998
2022 04/27 18:26
好的,謝謝
84784998
2022 04/27 18:26
好的,謝謝
王超老師
2022 04/27 18:53
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