問題已解決
老師好,收到留抵退稅怎么做會計分錄,幫忙告知,謝謝!



借銀行存款 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 04/27 08:33

84785001 

2022 04/27 08:37
東老師好,3月份的留底稅,4月份退回的。3月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,借 應交稅費 —增值稅留抵稅 貸 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

東老師 

2022 04/27 08:38
結(jié)轉(zhuǎn)了 按照你結(jié)轉(zhuǎn)的做就行了

84785001 

2022 04/27 08:39
東老師好,收到留底退稅,做會計分錄,借 銀行存款 貸應交稅費—增值稅留抵稅對不

東老師 

2022 04/27 08:42
對的, 就是這么做賬的
