問題已解決
老師,要去年12月成本少結(jié)轉(zhuǎn)了怎么處理呢?



借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-成本費用
借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應(yīng)交稅費
借:以前年度損益調(diào)整-成本費用 貸:未分配利潤
2022 04/27 11:09

84785016 

2022 04/27 11:10
哇,老師回答問題直接到點,真棒,老師,我們就現(xiàn)在做這些憑證匯算清繳,不用理他哦,對嗎

84785016 

2022 04/27 11:17
老師,第二個分錄什么意思哦?

易 老師 

2022 04/27 11:36
您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?

84785016 

2022 04/27 16:22
就成本漏結(jié)轉(zhuǎn)了,主要是銷售垃圾桶

易 老師 

2022 04/27 16:25
金額大不大?不大就可以簡化處理

84785016 

2022 04/27 16:29
銷售額92024.75,少結(jié)轉(zhuǎn)了5萬多吧,多和少處理方式不一樣嗎?

易 老師 

2022 04/27 20:46
不考慮所得稅的話
借:以前年度損益調(diào)整-成本5
貸:庫存商品5,
借:未分配利潤5 貸:以前年度損益調(diào)整-成本5
