問題已解決
公司為了增加費用,虛設(shè)了幾個人的工資,以現(xiàn)金的形式發(fā)放,其他人員的工資以銀行發(fā)放,現(xiàn)金和銀行存款兩種形式并存,這種情況正常嗎



您好,這種情況也算正常吧,只是現(xiàn)金發(fā)放的按臨時工處理即可。
2017 04/22 12:59

84784971 

2017 04/22 13:03
@王老師:本月收到修建倉庫購買土地后的土地返款,資金撥下來,文件上是工地綠化建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè),不知道如何處理

王雁鳴老師 

2017 04/22 13:05
您好,記入遞延收益,單獨核算。支付完畢,或者年底按支出金額或者攤銷的費用金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-政府補助。

84784971 

2017 04/22 13:08
@王老師:是不是收到款項,做借:銀行存款貸:遞延收益,逐筆支付時借:遞延收益貸:營業(yè)外收入,

王雁鳴老師 

2017 04/22 13:10
您好,是的,可以這樣操作。但是不一定要每筆都結(jié)轉(zhuǎn)的。

84784971 

2017 04/22 13:11
@王老師:那每筆發(fā)生的業(yè)務(wù),先怎樣處理呢

王雁鳴老師 

2017 04/22 13:22
您好,先按單位正常業(yè)務(wù)處理。如果有興趣,可以按我的方法操作,請參考:
借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-科技局撥款,自籌資金(明細科目可自己設(shè)置),貸;專項收支-XXX (按預(yù)算科目設(shè)置明細),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX (按預(yù)算科目設(shè)置明細),貸:專項收支-科技局撥款,自籌資金(明細科目可自己設(shè)置)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務(wù)收入-政府補助。
