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老師,請問用銀行存款支付門市租金時怎么作會計分錄?



您好
請問租金發(fā)票收到了嗎
2022 05/02 09:34

84785036 

2022 05/02 09:51
您好,收到了

bamboo老師 

2022 05/02 10:07
借:銷售費用
貸:銀行存款

84785036 

2022 05/02 10:15
我們是一年一付,需要頭幾個月用利潤全部攤銷完,支付租金時怎么作會計分錄?月底結(jié)賬后用全部利潤抵消租金時又該怎么作會計分錄?謝謝您

bamboo老師 

2022 05/02 10:16
一年一付,需要頭幾個月用利潤全部攤銷完?
如果是一年一付
那租金是要按月攤銷 而不是頭幾個月用利潤全部攤銷完

84785036 

2022 05/02 10:16
是老板的要求

bamboo老師 

2022 05/02 10:19
那您先按月攤銷 在最后一個月需要全部攤銷的時候把分錄后的金額調(diào)整就好了
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:銷售費用
貸:預(yù)付賬款
攤銷分錄一樣的 只是后面分錄金額不一樣

84785036 

2022 05/02 10:21
為啥用預(yù)付賬款而不是用待攤費用呢?

bamboo老師 

2022 05/02 10:22
您軟件還有待攤費用科目么?
新準則后取消了待攤費用 有的軟件沒有這個科目
如果您軟件有待攤費用科目 就用待攤費用
