問題已解決
老師請問應收賬款外幣期末為負數(shù),需要做匯兌損益調(diào)整嗎?我們一般每月做一次匯兌損益調(diào)整,這個月為負數(shù)了,就是表示預收了



您好
如果是預收的話 不要做匯兌損益調(diào)整
2022 05/03 14:14

84784952 

2022 05/03 14:23
老師,那如果下月入賬,確認收入是按照那個匯率入賬呢?是按照收到外幣時候的匯率還是按照確認收入時候的匯率呢?

bamboo老師 

2022 05/03 14:24
確認收入是按照報關(guān)單出口當月第一個工作日的匯率

84784952 

2022 05/03 14:26
老師那我能否就放在應收賬款里面,按照應收賬款負數(shù)結(jié)匯兌損益?

bamboo老師 

2022 05/03 14:27
按實質(zhì)的話 是不需要的啊
如果您為了方便計算 這樣處理也行吧

84784952 

2022 05/03 14:34
老師就是說預收的還是最好做預收,但是預收不用計算匯兌損益對嗎

bamboo老師 

2022 05/03 14:35
是的?預收的還是最好做預收?預收不用計算匯兌損益

84784952 

2022 05/03 14:37
那確認收入的時候和我收到預收賬款的時候有差額怎么處理呢老師?

bamboo老師 

2022 05/03 14:39
確認收入的時候和收到預收賬款的時候有差額 這個到時候一次性用財務費用-匯兌損益調(diào)整就好了
平時不需要調(diào)整的
