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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前月份已做帳,未抵扣,現(xiàn)在要怎么處理,這個(gè)月抵扣



你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
2022 05/05 09:01

84784955 

2022 05/05 09:03
借:在建工程,貸:應(yīng)付賬款

郭老師 

2022 05/05 09:04
你好,這個(gè)是專票,應(yīng)該是借在建工程應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款是嗎?
現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸在建工程

84784955 

2022 05/05 09:10
當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬,做的是,借:在建工程,貸:應(yīng)付賬款,電子專票,發(fā)現(xiàn)沒抵扣,現(xiàn)在抵扣,這個(gè)月,賬務(wù)要怎么處理

郭老師 

2022 05/05 09:15
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸在建工程。

84784955 

2022 05/05 09:17
這樣在建工程不是少了,后面還要做什么分錄

郭老師 

2022 05/05 09:19
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)嗎?

84784955 

2022 05/05 09:22
沒有,廠房還在建,幾年了都沒結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2022 05/05 09:23
你好,那就不影響的,后面不用做你的在建工程解雇轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的時(shí)候需要減去這一部分的,按照你剩下的固定資產(chǎn)的金額來結(jié)轉(zhuǎn)。

84784955 

2022 05/05 09:40
有點(diǎn)不明白,這樣我的在建工程就少了這一筆了,

郭老師 

2022 05/05 09:43
對(duì)的是的,少啦
應(yīng)該加稅分開的,你之前多做了

郭老師 

2022 05/05 09:43
之前做的不對(duì),不應(yīng)該紅沖嗎。

84784955 

2022 05/05 09:47
錯(cuò)是沒錯(cuò),就是沒抵扣,沒做稅金,

84784955 

2022 05/05 09:48
那按老師說的先沖紅嗎?

郭老師 

2022 05/05 09:49
你好,你收到的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是100
金額98
稅額2
在建工程按照98來的還是按照100

郭老師 

2022 05/05 09:49
只要是按照100的話,就是做多了做錯(cuò)了。

84784955 

2022 05/05 09:54
100,可能看成了普票做的

郭老師 

2022 05/05 09:58
你好,那就多做了,做錯(cuò)了不是嗎?

郭老師 

2022 05/05 09:58
那就應(yīng)該紅沖2的在建工程

84784955 

2022 05/05 09:59
先沖,后在做是嗎?

郭老師 

2022 05/05 10:02
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸在建工程二這個(gè)沒有看懂嗎。

郭老師 

2022 05/05 10:02
已經(jīng)是更正好的分錄啦,
一步到位了

84784955 

2022 05/05 10:03
哦,明白了,沖多出的金額

郭老師 

2022 05/05 10:06
不用客氣,工作愉快。
