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上月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額余額有4239元 本月認證的進項稅額有1200元,銷售稅額是530元,請問怎么做賬



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項530
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅530
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1200加4239
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022 05/05 11:43

上月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額余額有4239元 本月認證的進項稅額有1200元,銷售稅額是530元,請問怎么做賬
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