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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅款有2200,銷(xiāo)項(xiàng)有769.65被我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,等于現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有769.65的余額,我怎么把他和減免稅款2220元結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/05 13:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)余額分別在哪個(gè)方向
2022 05/05 13:24
84785000
2022 05/05 13:28
轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,減免稅款在借方
84785000
2022 05/05 13:29
我現(xiàn)在的情況是需要交769的銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是可以用2220的減免稅款抵扣,最后不用交稅
bamboo老師
2022 05/05 13:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2220 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 2220
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