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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,老師,增量留抵退稅分錄應(yīng)該怎么做?我們公司的進(jìn)銷項(xiàng)都已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交了



借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 05/05 14:19

84785037 

2022 05/05 14:27
老師,可不可以這樣做呢?借:銀行存款,貸:未交增值稅呢

郭老師 

2022 05/05 14:28
可以的,可以這么做的。

84785037 

2022 05/05 14:29
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 05/05 14:32
不用客氣,工作愉快。
