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問題已解決

老師,我們小規(guī)模公司一個月收入在10萬以內(nèi),銷項1300元,是屬于免稅范圍,怎么做賬呢?主要是如何處理稅

84785012| 提問時間:2022 05/05 17:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅1300 貸營業(yè)外收入
2022 05/05 17:36
84785012
2022 05/05 18:09
應交稅費-應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 1300 營業(yè)外收入1300?
84785012
2022 05/05 18:09
還是應交稅費應—交增值稅—銷項稅1300 營業(yè)外收入1300?
郭老師
2022 05/05 18:13
你好,小規(guī)模就一個增值稅科目,應交稅費應交增值稅。
84785012
2022 05/05 18:14
這有特定要求嗎?
84785012
2022 05/05 18:15
小規(guī)模不能使用轉(zhuǎn)出未交增值稅?
郭老師
2022 05/05 18:23
你好,根據(jù)準則要求,小規(guī)模增值稅就一個科目,沒有其他的用不了,其他的沒有三級科目。
84785012
2022 05/05 18:27
那是不是應交稅費—應交增值稅—銷項稅額1300 營業(yè)外收入 1300是對的
郭老師
2022 05/05 18:33
你好 可以的 可以的 不能說對
84785012
2022 05/05 18:47
那怎樣才是對的
84785012
2022 05/05 18:47
錯在哪了?
郭老師
2022 05/05 18:51
根據(jù)準則要求,小規(guī)模增值稅就一個科目,沒有其他的用不了,其他的沒有三級科目。 借應交稅費、應交增值稅1300 貸營業(yè)外收入 你如果沒有這個單獨的二級科目 你就選擇銷項三級科目
84785012
2022 05/05 18:55
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目不能用呢?
郭老師
2022 05/05 18:59
準則規(guī)定的 小規(guī)模納稅人增值稅的賬務處理: 銷售貨物,提供勞務時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—應交增值稅 繳納增值稅: 借:應交稅金—應交增值稅 貸:銀行存款 如果符合免征增值稅情況,合計月銷售額未超過10萬元,季度銷售額未超過30萬元,確認稅金減免為營業(yè)外收入: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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