問(wèn)題已解決
老師您好 上個(gè)月收到了專(zhuān)票,并在增值稅確認(rèn)平臺(tái)作了抵扣,這個(gè)月需要作廢此發(fā)票,那我已抵扣的該怎么處理呢?



同學(xué),你好
你需要開(kāi)具紅字信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票
2022 05/05 19:01

84784962 

2022 05/05 19:03
這個(gè)已經(jīng)操作了,那我之前在平臺(tái)上抵扣的怎么辦?

小菲老師 

2022 05/05 19:04
同學(xué),你好
申報(bào)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784962 

2022 05/05 19:05
勾選的那個(gè)平臺(tái)之前勾選了,那開(kāi)的紅字能勾選嗎?

小菲老師 

2022 05/05 19:19
同學(xué),你好
不行,開(kāi)了紅字之后,就不能勾選

84784962 

2022 05/05 19:27
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專(zhuān)用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒(méi)法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,這可怎么辦呢

小菲老師 

2022 05/05 19:45
同學(xué),你好
紅字不用勾選

84784962 

2022 05/05 19:48
那我五月份帳里的進(jìn)項(xiàng)稅和勾線平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅金額就對(duì)不上了 老師 咋整

小菲老師 

2022 05/05 19:49
同學(xué),你好
就差個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是對(duì)的

84784962 

2022 05/05 20:01
我們公司進(jìn)項(xiàng)稅本來(lái)就不能抵扣 老師

小菲老師 

2022 05/05 20:03
同學(xué),你好
不能抵扣,你直接勾選不抵扣勾選就可以了
