問題已解決
老師,請問一下,我們公司10年前計提的應(yīng)付職工薪酬-福利費22萬,一致掛賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理掉呢



你好,這個已經(jīng)抵扣了所得稅的嗎?
2022 05/06 10:35

84785028 

2022 05/06 10:51
應(yīng)該抵扣了,以前不是要計提嗎,以前的會計做的賬

郭老師 

2022 05/06 10:53
借應(yīng)付職工薪酬福利費貸利潤分配未分配利潤現(xiàn)在匯算清繳的時候調(diào)整就行。

84785028 

2022 05/06 11:03
老師,有沒有給領(lǐng)導(dǎo)匯報處理應(yīng)付福利費的版本呢

郭老師 

2022 05/06 11:04
你好,匯報是什么意思?

郭老師 

2022 05/06 11:04
是一共發(fā)生了多少的嗎?

84785028 

2022 05/06 11:20
以前年度一共計提了22萬,如今一直掛在應(yīng)付職工福利科目里,現(xiàn)在要跟領(lǐng)導(dǎo)提請以后年度用發(fā)票沖銷,要有一個申請或情況說明,有沒有這個版本呢

郭老師 

2022 05/06 11:21
單位自己內(nèi)部看的嗎
還是給誰的?

84785028 

2022 05/06 11:44
給公司董事長,要他簽字同意

郭老師 

2022 05/06 11:48
本單位在某某時間計提某某福利費,一直沒有發(fā)放完畢,先準(zhǔn)備在xx時間內(nèi)發(fā)放完畢
