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科目余額表其他應(yīng)收貸方余額,做報表時,重分類到了其他應(yīng)付,結(jié)果報表其他應(yīng)付為負數(shù)了,就讓他負數(shù),還是再把它放到其他應(yīng)收去?



你好,把它放到其他應(yīng)收款里面。
2022 05/06 12:03

科目余額表其他應(yīng)收貸方余額,做報表時,重分類到了其他應(yīng)付,結(jié)果報表其他應(yīng)付為負數(shù)了,就讓他負數(shù),還是再把它放到其他應(yīng)收去?
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