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問題已解決

科目余額表其他應(yīng)收貸方余額,做報表時,重分類到了其他應(yīng)付,結(jié)果報表其他應(yīng)付為負數(shù)了,就讓他負數(shù),還是再把它放到其他應(yīng)收去?

84785039| 提問時間:2022 05/06 11:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,把它放到其他應(yīng)收款里面。
2022 05/06 12:03
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