問(wèn)題已解決
老師,你好,我們公司開(kāi)通了一個(gè)微信商戶(hù)結(jié)算賬號(hào),用公司名和對(duì)公賬號(hào)注冊(cè)的,現(xiàn)在每日都有流水收入,然后呢,每月又要給制定的商戶(hù)返現(xiàn),剩余的金額才提現(xiàn)到我們公司賬戶(hù)上,請(qǐng)問(wèn)我要按未開(kāi)票收入上增值稅嗎?應(yīng)該按提現(xiàn)到公戶(hù)的金額繳稅還是微信里的收入金額納稅呢



你好,要按未開(kāi)票收入上增值稅,**里的收入金額納稅
2022 05/06 12:54

84784958 

2022 05/06 12:58
老師,按微信的金額還是公戶(hù)的金額交稅呢

小云老師 

2022 05/06 13:00
同學(xué),按微 ,信的金額

84784958 

2022 05/06 13:05
必須按微信的金額嗎?不按微信得稅局會(huì)查出來(lái)嗎?

84784958 

2022 05/06 13:07
因?yàn)殡m然微信收入金額那么多,實(shí)際我們的收入得扣除返給商戶(hù)的余額呢,按公戶(hù)的余額交稅可以嗎

小云老師 

2022 05/06 13:22
不可以,要按微 ,信的金額

84784958 

2022 05/06 13:29
老師,那返現(xiàn)給商戶(hù)的金額是直接沖減收入還是做成本做賬呢,因?yàn)樯婕暗狡蠖惵?/div>

小云老師 

2022 05/06 13:45
返現(xiàn)給商戶(hù)按成本做賬

84784958 

2022 05/06 14:00
返現(xiàn)的也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票直接可以做成本對(duì)嗎老師

小云老師 

2022 05/06 14:10
可以做賬,無(wú)票不得稅前扣除


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