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老師你好,進項稅額轉出怎么做會計分錄



您好
請問收到進項發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2022 05/07 18:41

84784952 

2022 05/07 19:10
借:入庫商品,貸應交稅費_待認證進項稅額

bamboo老師 

2022 05/07 19:11
借:入庫商品,貸應交稅費_待認證進項稅額?
稅金怎么在貸方?

84784952 

2022 05/07 19:11
是借,打錯字了

bamboo老師 

2022 05/07 19:12
是還沒有勾選認證 對嗎

84784952 

2022 05/07 19:13
已經(jīng)勾選認證了的

bamboo老師 

2022 05/07 19:13
借:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

84784952 

2022 05/07 19:14
不用沖減待認證進項稅額這個科目嗎?

bamboo老師 

2022 05/07 19:14
您認證后沒有結轉這個科目嗎

84784952 

2022 05/07 19:14
結轉了的

bamboo老師 

2022 05/07 19:15
那這個科目都沒有余額了 不需要處理了啊

84784952 

2022 05/07 19:15
進項稅轉出不是會導致申報增值稅的時候增多嗎?

bamboo老師 

2022 05/07 19:16
是會導致申報增值稅的時候增值稅增多?

84784952 

2022 05/07 19:17
進項稅額轉出這個科目的余額怎么平呢?

bamboo老師 

2022 05/07 19:18
這樣寫分錄結平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額

84784952 

2022 05/07 19:21
如果沒有勾選的呢?也是這樣處理嗎?

bamboo老師 

2022 05/07 19:27
沒有勾選的話 您做在待認證進項稅額里面 這樣寫分錄就好了
借:庫存商品 借方藍字
借:應交稅費-待認證進項稅額 借方紅字

84784952 

2022 05/07 19:32
這樣寫分錄結平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額(這個分錄貸方金額不就變兩倍了?)

bamboo老師 

2022 05/07 19:33
怎么可能變兩倍?
方向不一樣了啊?
