問題已解決
老師,我收到六稅2費怎么做分錄呢?我當初計提的全部的,現(xiàn)在負數(shù)做了,借:稅金及附加 負數(shù) 貸:應交稅費-附加稅 負數(shù) 收到款以后,借銀行:貸應該寫正數(shù)還是負數(shù)呢



你好,借銀行存款,貸應交稅費都是填寫正數(shù)就行
2022 05/07 18:58

84785002 

2022 05/07 19:05
這樣嘛?老師

郭老師 

2022 05/07 19:11
最后一個科目放到貸方

郭老師 

2022 05/07 19:11
第二個科目放到貸方負數(shù)

84785002 

2022 05/07 19:20
印花稅沒有計提的,還需要調整嗎?收到款怎么做

郭老師 

2022 05/07 19:21
借銀行存款、借稅金及附加負數(shù)

84785002 

2022 05/07 19:22
老師,這樣調整的對嗎?

郭老師 

2022 05/07 19:28
你好可以的
可以的

84785002 

2022 05/07 19:32
這個本年累計為什么還是原來的合計數(shù)呢?為啥不是累計減免后的稅額呢?有點迷惑

郭老師 

2022 05/07 19:35
因為你都是紅沖了
負數(shù)的原因

84785002 

2022 05/07 22:31
那比如我要是年底看當年應交稅費城建稅,看的時候那個合計數(shù)是不對的是嘛?還得去掉享受優(yōu)惠的才是今年實際繳納的

郭老師 

2022 05/07 22:35
對的,是的,需要自己單獨加

84785002 

2022 05/08 10:56
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 05/08 10:58
不用客氣,周末愉快
