問題已解決
老師好,請教一下哈,我們今年一月份確認(rèn)了一筆管理費用,而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入今年的損益,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆管理費用應(yīng)該在去年確認(rèn)才對,我該怎么編制調(diào)整分錄呢?去年已經(jīng)結(jié)賬了



借利潤分配,未分配利潤借管理費用負(fù)數(shù)
2022 05/08 10:05

郭老師 

2022 05/08 10:06
匯算清交的時候,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整

郭老師 

2022 05/08 10:06
這個分錄做到這個月就可以

84784973 

2022 05/08 10:07
老師,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?

郭老師 

2022 05/08 10:09
是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎?

84784973 

2022 05/08 10:10
應(yīng)該是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的賬

郭老師 

2022 05/08 10:11
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,用我上面的分錄就行,他不用以前年度損益調(diào)整的,
咱學(xué)堂的學(xué)員一般大部分都是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的,我們回復(fù)的話都是按照這個來

84784973 

2022 05/08 10:12
好的好的,謝謝老師

郭老師 

2022 05/08 10:12
不用客氣,周末愉快
