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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你看這樣做對嗎?給客戶返點(diǎn)了,還要增加他的應(yīng)收賬款,這樣合理嗎?



你好
發(fā)票是怎么開的
2022 05/08 14:35

84785009 

2022 05/08 14:42
老師,沒有開發(fā)票

郭老師 

2022 05/08 14:43
比如你們銷售給對方100的貨物,然后給對方開的是100的發(fā)票,返利的那一部分不開發(fā)票的話,應(yīng)該做銷售費(fèi)用里面借銷售費(fèi)用貸銀行

84785009 

2022 05/08 14:47
對呀,我也是這么認(rèn)為的,可是我剛來這個單位,很多業(yè)務(wù)都不熟悉,也不好問

郭老師 

2022 05/08 14:48
那你看一下它的應(yīng)收帳款是不是一直有余額

84785009 

2022 05/08 14:57
他每個月打款都打不齊,當(dāng)然會有余額了

郭老師 

2022 05/08 15:02
可以和對方核對一下的,對方的余額是多少,你們單位的余額是多少?差額的那一部分是不是正好是返利的金額?

84785009 

2022 05/08 15:56
老師,你看看他們好多都這樣做,給對方錢了反而欠的賬更多了,這是什么道理呀?我怎么都理解不了

郭老師 

2022 05/08 16:00
做錯了
應(yīng)該是銷售費(fèi)用

84785009 

2022 05/08 16:05
老師,資產(chǎn)處置損益應(yīng)該是一級科目吧?軟件上沒有可以自己添加嗎?

郭老師 

2022 05/08 16:06
你好建議問下軟件售后,如果你自己增加上的話,你利潤表怎么取數(shù)。

84785009 

2022 05/08 16:32
像這種的,也不對咯?

郭老師 

2022 05/08 16:34
少發(fā)的貨物直接紅沖收入就是了
如果開了發(fā)票的,需要開紅字發(fā)票。
