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問題已解決

老師,請(qǐng)問,現(xiàn)在附加稅按照增值稅銷項(xiàng)稅額扣除了嗎,我這個(gè)月申報(bào),附加稅增值稅額是銷項(xiàng)的金額,但是我這個(gè)月是有留抵的,不交稅的。

84784963| 提問時(shí)間:2022 05/09 10:30
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好,是按實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅計(jì)算,不是只看銷項(xiàng)
2022 05/09 10:30
84784963
2022 05/09 10:36
老師,你看下我這個(gè)1321.94就是銷項(xiàng)稅額
84784963
2022 05/09 10:38
這個(gè)是增值稅申報(bào)表.
小云老師
2022 05/09 10:40
同學(xué),數(shù)據(jù)不對(duì)的話你可以手動(dòng)改一下
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