問題已解決
老師你好,我上個月有增值稅留底稅額,稅務局讓我上月申請退稅,這月申報時,稅務局發(fā)消息說在辦理附加稅申報時在計稅依據(jù)中扣除留底退稅金額,請問這個申報的時候附加稅這里要怎么弄



你好,附加稅里面有一個增量留底退稅,在這里面填寫你增量留抵的金額。
2022 05/09 11:36

84784971 

2022 05/09 11:43
老師,是在這個里面嗎,填數(shù)字的這一欄是灰色的啊,這個不能填

郭老師 

2022 05/09 11:44
你好,附表五里面填寫。

84784971 

2022 05/09 11:46
我截圖給你這個就是附表五,應該填在什么地方呢

郭老師 

2022 05/09 11:46
計稅依據(jù)那里截圖?

84784971 

2022 05/09 11:48
就是這張

郭老師 

2022 05/09 11:50
計稅依據(jù)句的第四列不就是嗎?

84784971 

2022 05/09 11:55
我的留底退稅稅額是5萬多,這個只是56

郭老師 

2022 05/09 12:02
你好,剩下的以后再抵扣。

84784971 

2022 05/09 12:04
這個留底稅額是我上個月都已經(jīng)從稅務局申請退稅了,款已到賬,附加稅,還能留著以后抵嗎

郭老師 

2022 05/09 12:06
可以的,這個留底稅額一直減到你退回來的金額,你再附表二填寫了進項轉(zhuǎn)出不是。

84784971 

2022 05/09 12:08
是的,附表二是自動帶出來的,這個不需要更改嗎

郭老師 

2022 05/09 12:09
你好,是不是在22欄里面,如果是的話是正確的,就不用修改不用做了。

84784971 

2022 05/09 12:09
是在22欄里面的

郭老師 

2022 05/09 12:12
就是正確的不用修改啦,按照這個來申報就可以啊。

84784971 

2022 05/09 12:13
好的,謝謝

郭老師 

2022 05/09 12:17
不用客氣
工作愉快
