問題已解決
你好,老師 供應商季度返利開了紅字發(fā)票,后期直接抵貨款如何做會計分錄



您好
請問收到藍字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2022 05/09 16:57

84785017 

2022 05/09 16:59
這個是負數(shù)發(fā)票

bamboo老師 

2022 05/09 17:00
當時正數(shù)發(fā)票怎么寫的分錄

84785017 

2022 05/09 17:01
借:庫存商品
貸:預付賬款

bamboo老師 

2022 05/09 17:04
借:庫存商品 借方紅字
貸:預付賬款 貸方紅字?
這樣寫分錄就好了

84785017 

2022 05/09 17:13
老師,再咨詢一個問題
4月有購進設備(空調(diào)),這個第一次是不是需要建固定資產(chǎn)資料

bamboo老師 

2022 05/09 17:14
請問空調(diào)大概多少金額

84785017 

2022 05/09 17:14
一萬二左右

bamboo老師 

2022 05/09 17:15
那要計入固定資產(chǎn)哈

84785017 

2022 05/09 17:20
我做分錄了,但是想一增加明細,增加不上,是不是因為沒有再固定資產(chǎn)里面沒有增加原因

bamboo老師 

2022 05/09 17:22
那您軟件有沒有啟用固定資產(chǎn)模塊
