問題已解決
無票費(fèi)用已經(jīng)在企業(yè)所得稅年度申報時已經(jīng)做了納稅調(diào)整增加額了,那么我們自己賬套所以做什么分錄嗎



你好,無票費(fèi)用做了納稅調(diào)整增加,有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎??
2022 05/09 17:03

84785027 

2022 05/09 17:09
沒有 本身就是虧損的 調(diào)增后還是虧損的

鄒老師 

2022 05/09 17:10
你好,那就不需要做分錄了?

84785027 

2022 05/09 17:11
好的,那什么情況下要做分錄了

鄒老師 

2022 05/09 17:13
你好,無票費(fèi)用做了納稅調(diào)整增加,有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的情況下

84785027 

2022 05/10 09:21
營業(yè)外收入需要調(diào)整嗎,或者說有哪些需要納稅調(diào)整增加和納稅調(diào)整減少的

鄒老師 

2022 05/10 09:28
你好,具體是什么性質(zhì)的營業(yè)外收入呢?
需要納稅調(diào)整增加:比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)
納稅調(diào)整減少:比如國債利息收入?
