問題已解決
老師,請問一下收到稅務(wù)局,上個月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票留底稅額,怎么做會計分錄?



你好
計算留抵稅額時:借:應(yīng)收留抵稅額退稅款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—留抵稅額退稅。收到實際退稅后:借:銀行存款,貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。
2022 05/09 22:00

84784947 

2022 05/09 22:02
老師,我本想做進(jìn)項留底的,之前沒有做留底稅額退稅款呢,要修改上個月的嗎

王超老師 

2022 05/09 22:05
這個不需要的,這個你都退稅了,就不需要修改的
