問題已解決
我們單位這個月有進項,沒銷項。進項稅我沒有認證。月底的賬務(wù)處理我該怎么做呢?需要把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?現(xiàn)在報表的應(yīng)交稅費是負數(shù)。和增值稅申報表主表不相符。應(yīng)該怎樣處理這個沒認證的進項稅呢? 我這樣做可以嗎? 報表應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù)會預警嗎?



你好,跟進銷售有關(guān)系的,這張發(fā)票你本月需要做到賬務(wù)里面嗎?比如說是庫存,庫存商品或者原材料或者是費用。
2022 05/11 11:16

84785015 

2022 05/11 11:32
需要做賬務(wù)處理

84785015 

2022 05/11 11:34
材料和費用發(fā)票都有
但是沒有銷項
所以發(fā)票我沒有認證。現(xiàn)在這個進項票是在“待認證的進項稅”這個科目里面

李霞老師 

2022 05/11 11:35
你好同學,對的,就是做到那個科目里面。

84785015 

2022 05/11 14:15
但是,最后應(yīng)交稅費是個負數(shù),和增值稅主表不相符。因為我沒有認證
這樣會導致預警嗎

李霞老師 

2022 05/11 14:18
你好,產(chǎn)生留抵稅額的話,他就是個負數(shù),對于你賬上來說,它就是產(chǎn)生了留抵稅額,這個是沒關(guān)系的。

84785015 

2022 05/11 16:03
我沒認證
這樣在待認證這個科目里面放著沒問題嗎?會產(chǎn)生預警嗎?

李霞老師 

2022 05/11 16:06
其實你沒認證的話,你放在待認證里也是正常的。

李霞老師 

2022 05/11 16:06
但實際,有的會計他沒認證的發(fā)票他都不往帳里做,等到什么時候認證了什么時候再做賬。

84785015 

2022 05/11 17:06
我想把他做到賬里面,但是沒認證導致了,增值稅申報表和資產(chǎn)負責表應(yīng)交稅費不相符。那我可以不可以把待認證的進項稅轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-待認的進行稅中,下月再轉(zhuǎn)回來呢?如果在待認證的進項稅中放著,會存在被預警的風險嗎?

李霞老師 

2022 05/11 17:15
你把它放到應(yīng)交稅費里也沒啥風險的,您如果感覺別扭的話,可以先放到其他應(yīng)收款里面。
